Kā ievadīt sākuma saldo?

Ja sākuma atlikumi tiks ievadīti uz 31.12.2018. Ja ievades datums ir cits, tas attiecināms citiem zemākesošajiem datumiem


  1. Vada Realizācijas rēķinus (debitoru parādus) uz 31.12.2018
  2. Rēķina rindās norāda daudzumu 1, Cena - parāda lielums, Nodokļu kods B
  3. Rēķinu grāmato
=Šāds rēķins neveidos grāmatojumu, jo to nosaka iepriekš definētā Numuru sērija, bet ķeksis Grāmatots, jābūt.

5.Piegādātājos tieši tas pats Mod.Piegādātāji/Tab.Piegādātāju rēķini Tas, kas beigu atlikuma grāmatojumā uz 5310 to, kā piegādātāju rēķinus uz 31.12.2018

6.Ja saņemta Priekšapmaksa uz 51XX, tad veido maksājumus uz 31.12.2018 Mod.Realizācija/Tab.Maksājumi kurā norāda Darījuma veidu Saņemta priekšapmaksa

7.Ja samaksāta Priekšapamsa uz 21XX, tad veido maksājumu uzdevumu uz 31.12.2018 Mod.Piegādātāji/Tab.Maksājumu uzdevumi, kurā norāda Darījumu veidu Samaksāta priekšapmaksa.

8. Ja ir algas atlikums, to izdala sākuma grāmatojumā kā 5610 pa kontaktiem.

9. Ja ir Kases atlikums, īpaši ieraksti nav jāveido un jāsaglabā, tikai summa uz attiecīgo kontu sākuma grāmatojumā 10. Ja ir Bankas atlikums, īpaši ierkasti nav jāveido un jāsaglabā, tikai summa uz attiecīgo kontu sākuma grāmatojumā 11. Ja ir Avansu norēķinu atlikums, īpaši ierkasti nav jāveido un jāsaglabā, tikai summa uz attiecīgo kontu sākuma grāmatojumā ar kontaktu detalizācijā